2018第十届全国医疗卫生机构内部审计年会

2018第十届全国医疗卫生机构内部审计年会

2018年9月14日—20日 湖北省武汉市

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  《卫生计生系统内部审计工作规定》已于今年1月1日起施行,内部审计实践和内部审计理念的新发展,也需要将成熟的经验和做法上升到制度层面,内部审计的“免疫系统”功能、风险管理、内部控制和完善治理功能也需要进一步制度化、规范。今年年初审计署发布《关于内部审计工作的规定》,增加了内部审计职责范围、强化内部审计独立性,自3月1日起实施,要求对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议。5月23日习近平总书记主持召开中央审计委员会第一次会议,强调加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,进一步增强审计监督合力,提升审计监督效能。为了帮助卫健系统单位依照有关法律法规、规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究,规范本单位内部审计内容及流程,提高专项审计质量,

  一年一度的“全国医疗卫生机构内部审计年会”拟于2018年9月14日—20日在湖北省武汉市召开,主题为“内部控制与风险防范”。

  本届年会将围绕上述主题,邀请主管部门领导、总审计师、审计处长(主任)、专家结合本单位自身审计资源状况,共同探讨如何进一步推进内部审计工作,认真履行审计监督职责,在内部审计范围和深度方面如何突破,如何创新,如何分析、理解医疗卫生机构内部审计内容,细化审计实施方案,突出审计重点,提高审计能力和水平。同时,为突出“内审人员之家”建设,本届年会继续举办征文活动和第三届摄影书画比赛、内审之夜文艺晚会等活动,让与会者感受到“家”的温暖!届时将有来自全国各地的多名内审人员云集盛会,与国内同道交流和分享医疗卫生机构内审工作的规范、经验和心得体会。欢迎与会人员积极踊跃参加。

1.主办单位:第十届全国医疗卫生机构内部审计年会组委会 卫生内部审计网

2.承办单位:北京国际交流协会法律专业委员会

2018年9月14日—20日 湖北省武汉市

9月14日为报到时间,报名截止日期为9月11日。请将填好的《嘉宾出席确认表》邮件或传真至组委会, 组委会将在会前7天内通过微信、传真、邮件等形式发《报到通知》,告知具体安排。

会务费:1580元/人(含《医疗卫生机构政府采购规范化操作与审计实务》和《医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务》各一本),食宿费统一安排,费用自理。

1.各卫生健康委、药监局、中医药管理局有关领导及审计、财务及相关人员;

2.各医院、医学(卫生)院校、科研院所有关领导及审计、财务、纪检监察及相关科室人员;

3.各卫生监督局(所)、疾控中心有关领导及相关科室人员。

联系人:王老师

电话:010-62220652

E-mail:44330988@qq.com

年会相关内容

program

9月14日 全天报到

9月15日 上午

开幕式

专题一:行政事业单位财经违规违纪案例分析

主讲人:韦四皇 国家卫生健康委人才交流服务中心审计处处长、总审计师

专题二:审计政策解读及经济责任审计

主讲人:邓 盼 北京市医管局财务与资产管理处副处长

9月15日 下午

专题三:内部审计人的职业素养

主讲人:于 筠 大连医科大学附属第一医院审计部部长

专题四:医院科研经费审计应关注的几个问题

主讲人:陈杰鹤 北京儿童医院审计处处长

专题五:工程项目结算审计

主讲人:陈惠玲 宁夏银川市第一人民医院审计科科长、总会计师

9月15日 晚上

第三届内审之夜文艺晚会

9月16日 上午

专题六:医院内部审计热点问题评析

主讲人:蔡晓峰 阜外医院审计处处长、总审计师

专题七:审计经验分享

主讲人:庄健春 上海长宁区卫生审计中心主任

论文交流部分:三位优秀论文代表交流

9月16日 下午

主题八:《审计署关于内部审计工作的规定》重点内容解读

主讲人:张晓瑜 中国内部审计协会准则与学术部主任、博士

主题九:医院采购风险与防控措施

主讲人:吴 龚 卫生内部审计网主编、原中国内部审计协会卫生分会培训部主任

9月17日 医院调研

program

(一)参考主题

1.医院内部控制体系建立;
2.医院内部控制评价;
3.公立医院内部控制审计;
4.医院内部控制审计模式研究;
5.公立医院经济合同审计的内部控制;
6.医院科研经费内部控制审计;
7.医改环境下公立医院内部审计工作;
8.医院建设工程项目全过程审计;
9.零星基建维修工程审计;
10.建设项目招投标审计;
11.招标实务中的隐蔽腐败问题及审计监督对策;
12.公立医院采购规范化管理;
13.医疗设备购置的合法合规性管理;
14.医用耗材采购管理审计;
15.医院内部审计如何提升医院价值;
16.发票真伪甄别和审计技巧;
17.合同审计与合同管理内部控制;
18.医院合同管理内部控制审计;
19.单位内部经济责任审计;
20.审计流程电子化;
21.医院固定资产管理;
22.医院科研经费管理与审计;
23.医疗设备绩效审计;
24.绩效工资审计;
25.后勤社会化外包审计;
26.审计整改的难点及改进措施;
27.医院内部审计如何提升医院价值;
28.内部审计风险及其控制措施;
29.全面预算在医院内部控制管理中的应用;
30.审计全覆盖;
31.医院基建工程低价中标高价结算;
32.其他----

(二)论文评选要求

1.论文必须是原创性研究成果或实践经验总结。
2.篇幅为2000-3000字。论文按如下顺序排列:论文标题,作者单位和姓名,作者通信地址和邮编,摘要,关键词,正文和参考文献。
3.采用网络投稿方式, 投稿邮箱:abcpeixun@263.net进行投稿。
4.请于2018年9月1日之前进行电子投稿,论文后附作者姓名、单位、通信地址、邮政编码、联系电话、E-mail地址。

(三)论文的评审和奖励

1.主办单位将组织专家对所有收到的论文进行遴选和评审。选出的获奖论文将在年会上给予表扬鼓励,颁发获奖证书。所有论文都收编到论文集。
2.为鼓励积极开展征集活动,特别设有组织奖,对积极组织年会、选送论文,且选送文章质量高的单位予以表扬。
3.设一、二、三等奖,分别占论文总数的10%、15%、20%。
4.评为一、二、三等奖的论文作者可以成为吴龚主任新书的编委。
program

此项活动承诺不以任何名义收取费用

展示内审人艺术风采和精神风貌,促进内审部门文化建设,本次内审年会决定继续开展内审人书画、摄影比赛。欢迎书画、摄影爱好者踊跃参加,积极投稿。

(一)作品要求
(二)参赛规则
(三)评审
(四)奖项设置及颁奖

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2018第十届全国医疗卫生机构内部审计年会

武汉 2018年9月14日—20日