2018第一轮医疗卫生机构内部审计工作实操(成都、广州)精讲班

第一期 成都 3月14日—17日 (3月14日报到,报名截止日期:3月12日)

第二期 广州 4月11日—13日(4月11日报到,报名截止日期:4月9日)

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《卫生计生系统内部审计工作规定》已于2017年10月16日经国家卫生计生委委主任会议讨论通过,自2018年1月1日起施行。近日审计署发布《关于内部审计工作的规定》,增加了内部审计职责范围、强化内部审计独立性,自3月1日起实施,要求对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议。为了帮助卫计系统单位依照有关法律法规、规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究,加强对本单位内部控制及风险管理情况进行审计,北京国际交流协会法律专业委员会联合卫生内部审计网决定举办“2018第一轮医疗卫生机构内部审计工作实操(成都、广州)精讲班”。希望全国卫生计生系统从事相关工作的领导和人员根据业务需要,积极踊跃参加。现将有关事宜通知如下:

主办单位:北京国际交流协会法律专业委员

学术支持:卫生内部审计网

吴 龚 中培医院网、卫生内部审网主编、《卫生计生系统政府采购法规汇编及解读》、《医疗卫生机构内部审计精细化管理》、《医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务》、《医疗卫生机构政府采购规范化操作与审计实务》作者。培训班将邀请上述专家针对目前工作中存在的问题和难点,以大量的案例分析,通过具体的事件讲解和剖析。

第一期 成都 3月14日—17日 (3月14日报到,报名截止日期:3月12日)

第二期 广州 4月11日—13日(4月11日报到,报名截止日期:4月9日)

培训会务费:1680元/人【含3本书——《医疗卫生机构内部审计精细化管理》、《医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务》、《医疗卫生机构政府采购规范化操作与审计实务》任选3本】。食宿统一安排,费用自理。

1.各省、市、县(区)卫计委职能科室管理人员;

2.各级各类医疗卫生单位分管院长、审计处/科、财务处/科、基建处、后勤科、设备科、药剂科等职能科室负责人;

3.各医学(卫生)院校、科研院所有关领导及审计处/科、财务处/科、基建处、后勤科等职能科室负责人。

联系人:王老师

电话:010-62220652

E-mail:44330988@qq.com

日程安排

program
3月14日

全天报到

3月15——17日

1.《审计署关于内部审计工作的规定》解读

2.《卫生计生系统内部审计工作规定》解读

3.耗材管理专题

(1)二级库专项审计

(2)医用耗材管理中存在的问题和对策

(3)公立医院如何做好采购成本控制

(4)耗材采购规范化操作

program
4月11日

(一)全天报到

4月12日—13日

1. 《审计署关于内部审计工作的规定》解读

2. 《卫生计生系统内部审计工作规定》解读

3. 内部控制专题

(1)医院合同管理内部控制审计
(2)物资采购内部控制管理
(3)医院修缮工程内部控制管理
(4)医疗设备采购管理效率内部控制审计

线上报名

2018第一轮医疗卫生机构内部审计工作实操(成都、广州)精讲班

第一期 成都 3月14日—17日

第二期 广州 4月11日—13日