培训

我们为卫生政策的制定者和卫生服务的管理者提供财务、内部审计、党建、卫生法学及医学救援等长期和短期培训。我们以其深厚的背景优势、独特的创新优势和显著的效果优势,向社会充分展现了其在建立学习型国家和学习型社会中的责任,彰显了引领高端培训潮流的能力。

中培新闻

咨询

我们为医院提供医院财务管理与内控制度咨询、医院成本管理与核算方案咨询、医院绩效考核咨询、医院流程再造咨询、医院内部控制审计工作流程设计与构建咨询、医院制度建设咨询等。

医院财务管理与内控制度咨询

财务管理内控制度审计开展情况调研(该部分重点调研审计目的、审计范围、审计组织开展情况、被审计单位基本情况等)、财务管理内控制度执行情况调研(该部分围绕审计内容和重点分别对财务管理内控制度评价(该部分通过具体的事例、数据等总结提炼财务管理内控制度方面好的管理模式及主要措施,并对财务管理内控制度情况进行总体评价)、存在的主要问题及原因分析、提出建议措施。

医院成本管理与核算方案咨询

调研—分析—诊断—结合医院经营营运现状和管理实际情况,对成本管理与核算进行七方面、四十九项内容进行精心设计。

医院内控制度建设与业务流程再造咨询

内部控制制度与业务流程再造贯穿于控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通与协调等医院管理的全程。由医院经济管理与实践经验的资深执行团队面向全国医院推出医院内控制度建设与业务流程再造咨询服务。

医院内部控制审计工作流程设计与构建咨询

主要方法和内容:内部审计工作流程的设计与构建,是一个PDCA循环过程,具体为:发现问题和潜在风险,进行审计评价→提出改进工作流程的建议,促进内审工作流程的优化。

专家库

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软件

医院内部审计软件将推出系列内部审计模块,先期推出的是医院零星工程修缮审计和医院合同管理和审计模块,接着会陆续推出医院内部控制模块、医院专项审计模板、医院预算审计模块、医院财务收支审计模块、经济责任审计模块。

卫计系统零星工程审计模块

  • 科学简洁的模块流程引导
  • 高效快速的事项处理
  • 自动产生翔实的工作底稿
  • 科学的档案管理
  • 动态的工作报表
  • 直观的工作表图

卫计系统合同管理和审计模块

  • 规范工程管理,实现规范化、制度化和科学化
  • 数据采集及时、准确,实现数据的集中利用,初步实现自动化审计
  • 提高工作效率、节省人员成本
  • 实现项目的统一管理与远程管理
  • 实现审计由静态到动态,从被动到主动的转变
  • 实现管理层级的凸显及管理责任的界定分清

图书

网站已协同出版《医疗卫生机构内部审计精细化管理》、《医院经济运行精细化管理》、《医院全面预算管理》、《轻轻松松学审计》、《医院会计管理》等图书,将陆续推出《医院内部控制管理》、《医院经济运行分析》、《医院绩效管理》、《医院成本管理》等图书。

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医疗卫生机构内部审计精细化管理

本书首次将精细化的理念和原则引入医疗卫生机构的内部审计管理,全面科学地对医疗卫生机构的财务收支审计、预算执行与决算审计、基建项目审计、经济合同管理与审计、经济责任审计、政府采购实务与物资设备采购审计、专项审计、内部控制与评价、政府和社会资本合作(PPP)模式政策解读与运作实务等环节进行了规范化、流程化、表单化、工具化的系统设计。

对于推进医疗卫生机构内部审计规范化建设,建立健全医疗卫生机构内部审计制度,规范医疗卫生机构内部审计的内容、程序与方法,提高医疗卫生机构内部审计人员工作水平具有较强的实践指导作用。

  • 作者:吴龚
  • 定价:168元
  • 企业管理出版社
  • 2016年9月
  • 有发票,每周五统一寄送
  • 点击购买

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